為進一步完善公司物資采購流程,加強物資采購工作的管理監(jiān)督,全面規(guī)范物資采購行為,有效規(guī)避企業(yè)風險,我司于近期對2015年度物資采購(含服務采購)管理情況進行內(nèi)部審計。
本次內(nèi)部審計工作主要從物資采購管理制度是否有效和完善、物資采購的內(nèi)部制衡情況、各部門及所投資企業(yè)對采購主要業(yè)務的管理、控制是否完善等幾個方面展開。
通過這次內(nèi)部審計工作,對各個部門及所投資企業(yè)的物資采購管理情況作出客觀評價,揭示存在的風險,并提出可行性建議和改善措施,更好地提高了員工的工作效率,降低了企業(yè)面臨的風險。
(企劃投資部/風險管控部)